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滨化股份(滨化股份2022目标价预测)
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滨化股份(滨化股份2022目标价预测)
cpdjt
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2022-07-22
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大成财富管理(大成财富管理090006)
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北伦
V
游客
沙发
2022-07-22
回复
部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整 □是 √否 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规 模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非
风清扬石
V
游客
椅子
2022-07-22
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其配套指引等相关规定结合公司实际情况,组织开展内部控制评 价工作。 1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整 □是 √否 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规 模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报
信托&定融
V
游客
板凳
2022-07-22
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大效果的不确定性、 或使之严重偏离预期目标 重要缺陷 缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、 或使之显著偏离预期目标 一般缺陷 缺陷发生的可能性较小,会降低工
A基金-小张
V
游客
凉席
2022-07-22
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内部控制工作,本年度内部控制体系运行情况良好,在促进各项业务活动有效进行、 保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了重要作用,确保了公司生产装置的安全稳定运行和 公司治理结构的规范运作。2
福安
V
游客
地板
2022-07-22
回复
缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。
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